职位描述
岗位职责:1、根据国家内部控制有关要求负责组织对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计;2、组织对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计;跟踪公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;3、组织完成公司董事会及有关部门的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;4、组织对公司的经营管理和经营绩效进行审计、监督、评价;5、负责配合公司聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;6、完成上级领导交给的其他工作。任职要求:1、统招本科及以上学历;2、财务、会计、审计类等相关专业;3、中级以上会计师职称,有注册会计师、注册税务师执业格优先考虑;4、3年以上财务工作经验,3年以上会计师(税务师)事务所财务审计工作经验或审计工作经验优先;5、精通财务、审计、经济等相关专业知识,熟悉审计理论、方法、审计程序及审计业务;6、精通制造行业财务及税务流程;7、为人正直,有高度的敬业精神和职业敏感性、吃苦耐劳、工作细心、责任心强,能严守公司机密。
职能类别:审计专员/助理