职位描述
岗位职责:1、完善内控体系,定期对公司对内部掌握制度的执行状况进行监督检查;2、依据公司年度审计计划对公司的各项财务资金的使用和核算状况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;3、协作外部机构对公司的年度审计、稽核检查;4、完成公司交办的其他工作。二、任职要求1、具备良好的分析及规律思维能力,优秀的职业推断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;2、熟识会计准则,对内部掌握、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审读有深刻了解;3、3年以上外审或内审工作经验,有上市公司、集团公司相关经验者优先。职位福利:年终奖、每年调薪