1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
任职要求:
1、专科及以上学历,会计学、审计学或者经济学类相关专业;
2、具有财务、审计经验者优先;
3、良好的组织协调及沟通能力;
4、具有较强的抗压力;
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