职位描述
岗位职责
1、协助部门负责人组织建立和完善风险管理体系和内部控制体系,不断优化包括风险管理、内部控制和审计在内的各项举措。
2、对公司在建工程、重大项目及主要业务活动进行合规审核,包括但不限于目标成本、动态成本、施工结算等内容提出意见,识别、评估项目风险并预警、提出建设性的审计意见。
3、跟进业务合规审计、专项审计、舞弊预防及调查等相关工作,建立关键风险监控指标,进行风险监测、报告和跟踪处理。
4、拟定风控审计年度计划和审计方案,组织开展常规、专项、人员相关风控审计。
5、编制审计工作底稿,撰写各类内部审计、调查分析报告,负责对报告及相关信息的真实性、完整性、信息形成过程的规范性进行检查验证。
6、定期出具内控检查报告,对于内控缺陷、内控问题推进管理改善,并督促整改。
7、完成上级临时交办的风控审计事务。
任职要求
1、经济、审计、法律、金融等相关专业本科及以上学历,有FRM、CFRM、CERM、CPA、CIA、法律职业资格等相关证书者优先。
2、具有5年以上风控、审计相关工作经验,曾主导企业流程整改或内控体系建设或搭建过风控审计体系者优先。
3、熟悉国家内控、审计相关规范及要求,能有效对接内外部人员完成审计任务。
4、熟练掌握风险管理相关技术,能有效开展风险评估和控制,给出的建议具有可操作性。
5、具有较强的文字功底、良好的沟通能力、数据分析能力、团队协作能力。果导向。