职位描述
岗位职责:
1、根据公司相关运营、内控管理制度,定期对各业务单元进行监察稽核:
2、对涉及对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;
3、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;
4、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等。
任职要求:
1、审计、财务及相关专业本科以上学历,5年及以上审计监察岗位工作经验
2、熟悉内部审计/稽核流程及方法,具有案件调查和稽核审计经验;
3、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并追踪问题根本原因的能力;
4、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。