职位描述
工作职责:
1、协助公司建立与完善内部控制制度及工作流程,建立内控体系;
2、参与内部审计计划及审计实施方案的编制;
3、实施经营管理审计、项目审计、经济责任审计、反舞弊审计、内控审计等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实及效果评估,推进审计成果的利用;
5、领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历,有3年以上的内审经验,具备执业注册会计师资格或中级会计师;
2.熟悉现行的会计准则、审计准则、及相关的财务、税务、和审计政策;
3.工作责任心强,能够出差,具有高度的敬业精神、正直诚信、团队意识强、乐观向上,能承担较大的工作压力;
4.较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,有较好的沟通好社会交往能力;
5.需要掌握会计报表分析、审计、税务、经济分析及掌握审计流程与方法等多种技能,能够单独完成审计项目并出具审计报告。