职位描述
岗位职责:
1.负责根据公司管理工作要求参与制定、修正、完善内部审计相关类制度,协助健全和完善内部审计工作机制;
2.负责公司范围内建立和健全风险管理体系、内部控制体系;
3.负责组织或参与实施各类审计事项,包括流程诊断、内控审计、管理审计、离任审计及其他专项审计调查项目;
4.负责组织协调业务单位对审计报告的反馈意见,并跟踪业务单位对审计建议的落实情况;
5.负责执行招投标采购过程监督、以及制度文件发布前评审等例行监管工作;
岗位要求:
1.本科及以上学历,机械类、电气类、审计类等相关专业优先;
2.6年以上内控、审计领域相关工作经验,具备3年以上知名制造企业工作经历优先;
3.拥有四大会计事务所风险及控制服务部门工作经历优先;
4.拥有丰富的制造端、采购端审计项目执行或领导经验者优先;
5.具备团队管理经验;