岗位职责:
1、组织内审组成员对公司历史账务从税收、管理角度整理还原,对财务单据及账簿收集整理装订。
2、对内审组内整理过程中发现问题并整改,落实整改情况,进行监督检查。
3、对公司各部门的业务活动以及全流程环节进行审计,通过审计项目协助各业务板块优化流程、规范内部管理。
4、检查资金、资产管理使用情况,可独立开开咱过程审计或专项审计。针对审计发现问题能够提出合理、可行的整改建议及优化措施。
跟踪经济活动情况,防错舞弊;对物资、采购、招标、销售、对外投资及内控制度等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
任职要求:
1、具有同岗位3-5年从业经验;
2、具有事务所从业,并独立带队审计经验;
3、具有注册会计师,注册税务师优先考虑。