职位描述
岗位职责:
1、根据公司的战略目标、经营计划和风险状况,制定年度审计计划;
2、针对具体审计项目,设计详细的审计方案,包括审计目标、范围、方法、步骤以及时间安排等内容;
3、协助组织审计团队开展各类审计项目,如财务审计、运营审计、合规审计等;
4、按照审计程序收集、整理和分析审计证据。包括查阅文件记录、进行实地盘点、询问相关人员等方式;
5、撰写审计报告,清晰、准确地阐述审计目标、范围、发现的问题、结论和建议,向公司管理层和相关部门汇报审计结果,确保审计发现的问题能够得到及时的关注和处理;
6、与公司内部其他职能部门建立有效的沟通机制,共享审计信息,协同解决公司存在的问题;
7、参与公司的风险管理工作,识别和评估公司面临的各种内外部风险;对公司的内部控制制度进行评价,检查内部控制的设计是否合理、执行是否有效。针对内部控制的薄弱环节,提出改进建议并监督落实情况,促进公司内部控制的不断完善。
任职条件:
1、统招本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2、精通财务会计知识,能够准确解读财务报表,分析财务数据,有一定审计经验;
3、具备良好的口头和书面沟通能力,能够与不同层次的人员进行有效的沟通;
4、具有高度的责任心,对待审计工作认真负责,确保审计质量和审计结果的公正性。