1. 制定并执行年度内部审计计划,确保审计工作按时完成;
2. 识别和评估公司运营中的风险,提出改进建议并监督整改措施的落实;
3. 编制审计报告,向管理层汇报审计发现的问题及整改建议;
4.建立和完善反舞弊机制,推进公司反舞弊工作建设;
任职资格:
1.专科及以上,审计、财务、法学等专业优先
2.熟悉公司运营管理工作中存在的风险有3年以上的成熟企业内审工作经验;
3.诚信、正直、责任心强,恪守职业道德 外向活泼、能独立思考
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