职位描述
一、工作职责:
1. 负责供应商往来对账和付款单据的审核,及时跟进审核采购发票、合同、送货单等票据,保证资金流票据流一致;
2. 负责日常费用报销,确保原始凭证的真实、正确、规范性;
3. 根据账期核对账单,制作应付明细表及仓库库存实时更新并及时跟进,并对异常情况及时汇报;
4. 负责公司成本费用的归集、分配及账务处理,编制相关财务报表;
5. 配合财务团队完成其他日常财务工作。
二、任职要求:
1. 财务、会计相关专业大专及以上学历;
2. 熟练使用办公软件(Excel、Word等);
3. 熟悉国家法规及会计准则;
4. 工作细致、责任心强,具备良好的沟通能力及团队协作精神。