岗位职责:
1、制订公司内部审计监察制度及工作计划,经批准后组织实施并监督执行。
2、对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
3、对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
4、对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
5、对公司行政、采购、市场等部门在原辅料、各类办公用品、企业宣传用品制作等采买的价格、质量的合理性和真实有效性进行审计。
6、监察督办公司目标、计划和公司级会议决议、规章制度的落实执行情况。
7、对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
8、对重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
9、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
10、参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
11、办理公司领导交办的专项审计任务,配合董事会、监事会对公司所进行的审计。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务相关专业;
2、有中级以上职称;
3、从事财务工作5年以上,有审计监察经验,能熟练操作办公软件。
福利待遇:
1、企业部长职级,依业绩给予股东身份资格;
2、良好的合伙人机制,为青春积累财富,给未来储备幸福;
3、具有同行业竞争力的薪酬和福利;
4、尊重、开放的企业文化工作氛围;
5、实时充电、学习、交流的企业工作环境;
6、如果你有意,我有情,欢迎来企业参观、交流。
职位福利:五险一金、绩效奖金、全勤奖、定期体检、节日福利、股票期权、通讯补助、带薪年假
职位亮点:上市公司