职位描述
岗位职责:
1、参与拟订年度内部审计工作计划;对月度审计工作计划、审计方案执行情况进行总结,报审计经理审核;
2、参与执行公司总部及下属各分子公司内控体系建设和优化工作,监督检查内控制度的完整性、合理性、实施的有效性,对内控缺陷撰写审计建议;
3、定期或不定期检查公司总部及下属各分子公司内控缺陷整改落实情况;
4、按审计方案和指令开展各专项审计、公司主要业务部门负责人和公司单位主要负责人的离任经济责任审计、举报调查等;
5、负责与被审计对象的沟通工作,下发审计通知书、参与对被审计对象的审前调查、现场审计事项沟通,上报审计经理工作进度与重大审计问题回报;
6、编制审计工作底稿;检查、评价审计证据的真实性、充分性、有效性,审计结论的适当性;总结各项审计工作结果,撰写审计报告、提出审计整改建议;
7、负责内控检查底稿、审计底稿、举报调查底稿的整理、装订、存档。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,英语良好,会计、审计学等相关专业;
2、二年以上内控或内审、审计工作经验,具备良好的专业能力、数据分析及报告撰写能力;
3、熟练掌握会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规;
4、诚信正直,坚持原则,有敏感的风险意识;
5、具有CPA、CIA相关资质优先考虑,熟悉制造业业务流程或者具有相关公司工作经验的优先考虑。