职位描述
岗位职责:
1、根据审计计划,独立开展各类财务审计、内部控制审计、离任审计以及专项审计工作,做到按时、高效;
2、负责核查审计事项,对审计过程中发现的问题进行调查取证,做到客观、充分、合法;
3、编制审计工作底稿,做好审计过程的记录,保证工作底稿真实、清晰、明确;
4、协助完成审计相关报告的起草工作;
5、负责整改清单的编制及回复跟踪、整改督查及评估;
6、负责审计资料的收集、整理、建档;
7、领导安排的其他工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,有CPA、中级审计师、中级会计师等相关证书优先;
2、具有3-5年大中型企业内部审计或类似相关工作经验;
3、熟练使用Excel(如数据透视表、函数公式)、财务软件(如用友、金蝶)及审计工具(如鼎信诺、ACL);了解协同OA软件、ERP系统,有较强的数据分析能力和逻辑思维能力;
4、具备较强的原则性和良好的职业操守,具有良好的沟通协调能力、团队协作能力,做事认真、严谨;
5、吃苦耐劳,可接受异地出差。