职位描述
工作职责:
1.实施内部控制运行有效性抽样测试,对内控流程、规程及执行情况进行检查;
2.跟踪内外部审计/监查发现问题整改,建立整改台账并验证责任部门整改完成情况;
3.配合实施第三方独立机构对对集团及子/分公司实施的内控审计、监查;
4..协助部门编制和完善内控管理制度及内控流程、内控检查工作底稿;
5.推进审计信息化平台开发及维护,执行用户权限管理、数据备份、操作说明及系统功能优化需求提报;
6.负责部门考勤统计、培训记录更新等内务工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,审计或财会管理相关专业;
2.熟悉公司业务运营流程及制度,一年以上审计或财务相关工作经验;
3.具备较强的学习能力、执行能力、协作能力。