职位描述
工作内容
1、参与一线短期轮岗(9个月时间,介意者勿投),熟悉业务工作场景,了解各职能工作逻辑,参与相应部门管理
2、内控审计:
财务审计:以财务业务活动为主线开展审计工作,涵盖资金往来、成本支出、资产、授权管理等,提前发现管控漏洞,实现风险规避、降本增效、财产安全
部门综合审计:对所有部门各项业务活动的合理性、合规性、真实性进行审计,促进制度迭代、流程优化,营造诚实守信的环境门店审计:对门店日常经营过程中的营业款管理、商品管理、固定资产管理、费用管理、考勤管理等进行审计,对违反高压线的行为进行查处,促进门店管理规范
3、舞弊监察:
投诉举报:对内外部各渠道投诉举报的违规行为进行调查
核实、向本部汇报调查结果立项调查:对所属公司相关人员的贪腐、职务侵占、舞弊等行为进行立项、调查、形成证据链闭环案件办理:对已经调查取得重大进展,经审批后需要移交司法机关的,办理报案、立案、协助公安机关调查取证、跟进判决进度与结果
4、风险防控:
风险识别:收集业务活动中的风险因素,特别是涉及资金安全,消防安全、利润流失等关键业务进行穿行测试,诊断发现风险点风险评估:结合实际情况,将风险级别按高、中低进行区分,按不同的级别制定不同的风险应对策略风险监控:通过不间断的循环审计和检查,不断完善迭代风险防控技术和优化监管流程制度,确保风险可控
5、追踪改善:
处罚追踪:依据法律法规、公司制度对违法违纪者进行惩戒,确保处罚公正、及时、合规、合理培训宣贯:定期或不定期举办制度培训,以案促教
工作提升:跟进制度、流程、系统更新升级"
岗位要求
1、本科及以上学历,接受3年内往届毕业生投递
2、财务、审计相关专业
3、热爱医药零售行业,有强烈的事业心、进取心、责任心,对工作充满激情,有志成为行业领域的领军人才
4、有较好的抗压能力,能积极面对工作挫折,不断改进实现自我进步
5、有较强的学习能力与思考能力,善于总结工作的得失并加以优化
6、有一定的审计特质(客观、透明、公正、实事求是、讲原则)