职位描述
岗位职责:
1、参与公司内控体系建设推动内控体系,组织建立健全风险预警和规避机制
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,审计工作方案
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议
5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计
7、完成上级领导交办的其他工作
岗位要求:
1、会计、审计相关专业,专科及以上学历
2、1-3年会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑
3、熟悉办公软件,Excel操作熟练
4、品德高尚,原则性强,无不良嗜好