职位描述
1. 掌握相关法律法规,完善公司内控管理体系,监督指导各部门内控工作,并定期开展专项检查;
2. 协助部门领导完善并开展公司内部审计工作、实施年度审计工作计划;
3. 负责下达审计意见,监督审计意见的整改落实;
4. 结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含但不限于财务收支和内控审计;
5. 及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;
6. 完成企业负责人离任审计及经济责任审计等相关工作;
7. 完成集团对我司的任期审计或专项审计工作;
8. 完成集团下达的审计整改工作;
9. 参加集团审计中心工作;
10. 完成上级领导交办的其他工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,财经或审计相关专业;
2. 从事内部审计、财务等工作3年以上,中共党员优先;
3. 熟悉国家会计准则、审计准则,熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4. 具有良好的职业预见能力和敏感性,审计过程中能发现隐藏或潜在问题,具有高度的抗压能力及职业操守;
5. 具有丰富的实践经验和良好的专业理论基础,熟悉公司的业务领域、发展现状及有关政策等,具有良好的政策理论水平和创新能力;
6. 具有较好的计划与执行能力,协调沟通能力,文字、语言表达能力,团队协作和学习能力,熟练操作办公软件;
7. 具有大型国有企业或审计局等机关层面内审工作经验优先。