职位描述
一、岗位职责:
1、负责制定集团内部审计工作制度、工作程序,编制集团年度审计工作计划并组织实施;
2、负责对集团本部及下属企业的财务收支、经济合同、国家财经法规等执行情况进行审计监督;
3、根据集团要求,负责对集团各版块负责人进行任期或任终经济责任审计、离任审计;
4、负责对集团本部及下属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;
5、根据集团各版块内控体系存在的问题进行制度或体系的完善、修订;
6、负责集团各项制度、规定、流程等执行情况审计,并根据审计情况进行修订、完善或补充。
二、任职要求:
1、本科以上学历,10年以上工作经验,3年以上审计负责人工作经验,有大型集团内部审计工作经验优先考虑;
2、熟识国家的财经、税务、会计法规等,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的逻辑思维和决策能力等;
3、具有熟练操作office、excel等办公软件能力、财务软件应用能力、数据分析能力等;
4、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素养及操守,可以适应短期出差。