职位描述
岗位职责:
参与完成公司内部审计工作,如合规审计、内控审计、造价审计、反舞弊调查、专项工作审计等。主要包括:
1.参与制定年度内审计划,根据内审计划,开展内审工作,形成内审工作底稿和内审报告;
2.对内审中发现的问题,形成内审建议并及时向领导反馈;
3.跟进内审报告建议,督促被审计单位整改;
4.内部流程的审计与优化;
5.根据集团举报制度,对集团内各公司的被举报实事项开展调查,出具相应报告;
6.其他与内部审计职能相关的及领导交代工作。
岗位要求:
1.遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;
2.大学本科以上学历,具有工程、成本类等相关学习经历,年龄在30岁以上;
3.五年及以上工程现场施工或成本造价工作经验,有大型施工,隧道公司、建筑等相关行业 “内部审计”工作经验者优先;
4.具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力以及良好的沟通能力;