职位描述
【工作内容】
- 负责公司各项审计工作的组织与实施,确保审计流程合规、高效。
- 参与公司风险管理制度的制定、策划及优化,推动相关制度在各部门的落实与执行。
- 组织并参与内部审计检查、风险管理及内控体系监督工作,提升企业风险防控能力。
- 积极参与内外部审计、风险管理及内控管理相关的培训与学习活动,持续提升专业能力。
- 完成部门领导交办的其他相关工作,配合团队完成各项任务目标。
【任职要求】
- 硕士及以上学历,财务、会计、审计或相关专业背景。
- 具备岗位相关工作经验,有大型企业、会计师事务所或上市公司经验者优先。
- 熟悉国家财经法规、审计准则及企业内控流程,具备较强的风险识别和分析能力。
- 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能独立开展审计项目。