职位描述
工作职责:
1、负责制定年度内审计划,组织对公司各部门实施内部审计,包括经济责任审计、财务审计、内部控制审计、效益审计及其他专项审核等;
2、根据审计结果,针对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,完善内部控制体系;
3、组织建立健全公司及所有业务线的内控制度及流程,参与对公司各项制度及业务流程的梳理,能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点和漏洞,对内部控制提出有效的控制建议并进行整改跟踪;
4、为公司的经营发展提供合理化建议,协调好公司各业务线的关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;
任职资格:
1. 全日制本科以上学历,金融、审计、财务等相关专业;
2. 5年以上内审及财务相关工作经验;
3. 工作细心,公正,思维严谨,善于沟通,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;
4. 精通office,具有良好的语言和文字表达能力;
5. 有集团化企业内审经验或四大会计事务所工作经验优先;
6.有良好的学习习惯,是终身学习的践行者。