职位描述
该岗位拟派驻安徽天星、福建同春、南药湖北公司。
根据外派管理办法:
1.配合本部审计部门进行内部审计体系的完善建设,健全相关流程;
2.协助本部审计部门以风险为导向制定区域年度工作计划;
3.按本部审计部门要求组织执行各项内部审计工作,对审计工作质量负责;
4.协同各区域公司董事会组织开展督导发现问题整改、内控体系建设、风险专项整治工作。
5.负责区域审计机构的日常管理工作。
任职资格:
1、学历专业:本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、工作经验:15年以上相关工作经历;具有上市公司或大型企业审计管理负责人5年及以上工作经验;
3、工作技能:熟练使用自动化力公软件,具备基本的网络知识,熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系;具有较强的审计工作胜任能力,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心;具备良好的组织能力、学习能力、文字表达能力、服务意识、团队管理及沟通协调能力;经济类、财务、审计高级及以上职称或注册会计师资格;
4、知识结构:熟练掌握内部审计、内部控制、财务会计、风险管理、法律法规、业务流程、合规管理以及医药行业相关知识;熟悉国有企业及上市公司监管要求;
5、年龄要求:45岁以下(条件优秀者可适当放宽)。