职位描述
岗位职责:
1、制定和优化审计流程,确保审计工作的高效执行;
2、负责内部审计项目的全面实施,包括审计计划的制定、审计过程的监督、审计报告的编写及跟进;
3、审查企业各项业务流程和财务报表,提供风险评估报告,确保公司运营合规性;
4、推动内控制度的改进和完善,优化企业内部风险管理机制;
5、与相关部门进行有效沟通,协同推动审计建议的采纳和实施。
岗位要求:
1、金融、财务、审计等相关专业本科及以上学历;
2、具有3年以上制造业内部审计或相关领域工作经验,具备丰富的审计实战经验;
3、持有CPA资格证书;