职位描述
1、学历与专业背景:本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学、内部控制等相关专业,持有注册会计师(CPA)或中级会计师职称者优先。
2、专业知识储备:精通国家财务会计法规、内部审计准则及上市公司内部治理规范,熟悉企业会计准则(CAS)及企业内部管理流程,具备扎实的财务核算、内部控制、风险管理及流程优化理论基础。
3、工作经验要求:具有5年及以上内部审计或相关审计工作经验,其中至少3年以上上市公司或大型企业内部审计工作经验,熟悉上市公司内部审计体系搭建、流程审计方法及风险防控机制。
4、专业技能水平:(1)具备较强的内部审计数据分析与风险评估能力,能够熟练运用Excel、企业财务ERP系统开展内部审计工作;(2)拥有优秀的报告撰写与问题整改推动能力,能够独立编制内部审计计划、审计工作底稿、审计报告及整改跟踪报告,提出切实可行的管理改进建议。
5、素质与能力要求:(1)拥有良好的沟通协调能力和团队协作精神,能与公司各部门高效对接,推动审计问题的整改落实;(2)工作严谨细致,原则性强,具备较强的责任心、抗压能力和项目执行力,能够适应企业内部常态化审计及专项审计工作节奏;(3)恪守内部审计职业道德,保持审计独立性与客观性,严守公司商业秘密和审计工作纪律。
6、性别要求:不限
7、薪酬:面议
8、年龄要求:35-50岁