职位描述
岗位职责:
1、负责编制年度审计计划,根据审计计划及方案实施内部审计工作;
2、负责对公司合规风险信息进行收集、整理、分析,并提出合规风险控制建议;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:财务审计、销售与收款、采购与付款、存货管理、项目管理、固定资产管理、资金管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计及其他特别事项审计),出具审计报告,提出有效改善建议;
4、负责后续审计整改跟踪,督办被审计单位或部门落实整改;
5、负责修订及完善内部审计及风险管理制度,完善内控体系建设;
6、参与公司廉政建设。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,审计、财务管理等相关专业;
2、掌握审计和法律法规知识,熟悉审计流程和审计方法,3年以上审计工作经验;
3、具备良好的业务推导能力、问题诊断和分析能力;
4、为人正直、客观、公正、坚持原则,具有良好的职业道德。