职位描述
审计主管:
岗位职责:
1.负责建立健全集团内部审计体系,制定和完善内部审计制度、流程及标准,确保内审工作规范、高效运行。
2.独立组织开展集团及各分子公司财务审计、内部控制审计、合规审计及专项审计(如采购、供应链、生产运营等关键业务流程),识别潜在风险并提出改进建议。
3.针对生产制造、供应链管理、成本控制、存货与资产管理等核心业务环节,开展深度审计与穿透式分析,评估业务流程有效性,主动发现业务痛点与管理盲区,推动业财融合与风控前移。
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,协同业务部门完善内部控制机制,推动系统性优化与流程改进,提升企业治理水平与运营效率,实现审计价值落地。
5.配合外部审计机构开展年度审计与合规检查,提供专业支持并协调沟通,确保审计工作高效对接与风险全覆盖。
6.定期向审计委员会和管理层汇报审计结果,出具高质量的审计报告与管理建议书,为管理层决策提供深度洞察与前瞻性风险预警。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计、会计、经济等相关专业,持有CIA、CPA等专业证书者优先。
2.3年以上制造业内部审计或风险管理经验,有上市公司内审经验者优先,熟悉生产制造、供应链、成本与存货管理等业务流程。
3.精通内部审计标准、企业内部控制规范及相关财税法规,具备较强的风险识别和评估能力。
4.具备出色的沟通协调、报告撰写及汇报能力,能独立组织审计项目并与各业务部门高效协作。
5.诚信正直,责任心强,具备敏锐的业务洞察力和扎实的逻辑分析能力。