职位描述
岗位职责:
1.推动完善公司审计管理制度、审计工作规范
2.制定审计规划和年度审计计划,满足审计监督覆盖要求
3.对公司各项关键业务流程开展定期审计,尤其产供销研的全链审计,识别和评估潜在风险点,提出改进建议,撰写审计报告。
4.组织编制项目审计方案,合理进行审计分工,指导、检查审计项目组人员工作
5.负责与被审计单位的沟通协调工作
6.开发和运用数据分析工具,以发现异常交易模式和潜在风险。
7.参与团队建设,培养赋能下级岗位,提高审计综合能力
8.完成领导交办的其他工作
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、会计学、财务管理、工商管理等经济管理专业,计算机和工程管理等理工科专业
2.8年以上审计工作经验$5年以上管理经验,拥有大型企业内部审计体系建设、内部审计经验,或者外部第三方审计机构或调查服务部优先
3.具备良好的金融、法律、计算机、统计分析等相关知识,对新能源、电气等所处行业的现状和未来发展趋势有较好基础;
4.具备优良的数据分析能力、文书撰写能力、项目管理和外语沟通能力
具备独立领导并完成复杂审计项目的全流程经验,具备出色的访谈技巧、逻辑分析能力和证据链整理能力
5.具有风险防范、分析判断、问题解决、信息收集、保密意识等专业技能和素养。
本招聘信息相关内容最终以双方所签署的劳动合同约定内容为准