岗位职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
7. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职要求:1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、会计师事务所或大型企业内部审计3年以上工作经验,熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
职位福利:五险一金、节日福利、弹性工作、绩效奖金