职位描述
1、对集团及下属各公司实施现场及非现场审计,开展内部审计、内控评价、舞弊调查等各类专项审计;
2、实施月度审计计划,确定具体审计范围、协同项目组制定审计项目方案,并执行项目方案;
3、编写审计工作底稿及审计报告,与被审计单位有关人员讨论审计报告中的重大问题;
4、针对审计过程中发现的疏漏和缺陷,提出完善和优化的切实合理意见,并推动落地、跟踪关闭;
5、协助项目组长识别内控制度、业务流程和关键控制点,匹配制度、流程、控制点、责任部门/责任人,将内部控制落实到点、落实到人;
6、赋能、培训业务风险识别方法,及业务关键风险控制点,提高一线风险识别能力;
7、完成上级交办的其它工作;
任职资格:
1、审计、财会、金融相关专业,3年以上内部审计相关工作经验;
2、熟悉审计、COSO内部控制框架相关知识和涉及的国家、地方监管的相关政策、法规;
3、熟练掌握办公软件,具备良好的写作能力和语言表达能力;
4、具有良好的分析、判断、组织、沟通、计划、执行能力;
5、具备电商、零售领域业务循环审计项目经验优先;
6、通过审计、财务相关专业中级资格优先;