职位描述
岗位职责:
1.完善总院内部审计制度体系,制定年度审计计划,编写相关总结和统计报表。
2.对总院子公司主要负责人开展经济责任审计,对子公司经营活动开展专项审计,制定审计方案并组织实施。
3.配合上级单位或外部单位对总院的审计工作。
4.对总院本部及子公司落实审计发现问题整改的情况进行监督,并进行后续跟踪审计。
5.对总院本部及子公司内部控制系统开展监督评价,并督促内控缺陷整改。
6.开展违规经营投资追责工作。
7.选聘会计师事务所进行总院科研项目财务验收审计、股权收购或转让相关审计、工程造价审核等工作。
8.完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1.建立内审制度、年度审计计划、完成相关总结和报表。
2.组织实施内审项目,编制审计方案、底稿、取证单等,出具审计报告。
3.建立审计发现问题台账,督促整改。
4.开展内控监督评价,出具报告,建立内控缺陷台账,督促整改。
5.收集违规经营投资问题线索,开展调查核实与追责。
6.组织总院科研项目财务验收审计、股权收购或转让相关审计、工程造价审核等工作,对第三方审计机构工作质量进行把控。
7.其他上级交办的工作任务。
8.硕士及以上学历
9.具有5年以上审计工作经验(会计师事务所或企事业单位)
10.具有会计或审计中级及以上证书