职位描述
岗位职责
1.参与年度审计计划编制与优化,结合公司战略发展与风险管控需求,提出审计重点方向及资源配置建议。
2.牵头实施重大、复杂审计项目,涵盖管理审计、经济责任审计、投后审计等核心类型,制定审计方案、组织现场核查、撰写审计报告,确保审计质量与深度。
3.承担审计整改闭环管理,跟踪督促审计发现问题的整改落实,开展整改效果验证,建立整改跟踪台账,提升审计成果转化效能。
4.作为纪检岗位 AB 角,在纪检工作需要时,协助开展党风廉政建设、专项监督等相关工作,保障监督职能无缝衔接。
5.深入研究审计专业领域前沿动态,结合公司业务特点优化审计方法与工具,提升审计工作的专业性与高效性。
6.对接上级审计机关及集团审计部门,配合完成专项审计任务及工作汇报,确保审计工作与上级要求保持一致。
7.参与审计团队能力建设,分享审计经验与专业知识,协助提升团队整体审计水平与业务素养。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,审计、会计、金融等相关专业。
2.具备3年以上内部审计或会计师事务所审计经验,具备管理审或持有CIA、CPA等专业资格者优先。
3.具备较强的沟通协调、数据分析和独立工作能力。
4.要求为中共党员。
5.身体健康,能适应短期出差,年龄原则上不超过30周岁。