职位描述
核心定位:
独立负责集团内部审计工作,聚焦资金安全、财务合规、门店风控等方向,通过精准审计守护公司资产安全,推动内控体系完善。
岗位职责
1. 资金安全审计
· 对资金管理全流程开展审计,重点排查资金归集、付款审批、银行账户、网银权限等环节的流程漏洞与内控缺陷。
· 发现资金管理中的系统性风险,提出堵漏方案并推动落地。
2. 储值卡全流程审计
· 对储值卡发卡、充值、消费、退款、清算全环节进行专项审计,核查系统日志、资金流水、账务处理的一致性。
· 防范盗刷、虚假充值、内部舞弊等风险,确保沉淀资金安全。
3. 门店收银与营收审计
· 独立执行门店突击审计,聚焦收银真实性,核查私单、改单、盗用充值卡等舞弊行为。
· 针对快速扩张的泰式按摩小店设计标准化审计方案。
4. 财务内部合规审计
· 检查核算、税务、往来账款等环节的合规性,防范财务团队内部风险。
5. 内控流程优化
· 梳理资金、收入、采购等关键流程的内控节点,识别缺陷,提出优化建议并推动固化。
6. 月度风险报告与整改跟踪
· 按月出具财务风险检查报告,清晰描述问题、风险等级、依据及整改建议,确保报告专业规范、结论明确。
· 建立问题整改跟踪机制,形成“检查—反馈—整改—复核”闭环管理,确保问题真正落地解决。
任职要求
1. 教育背景:本科及以上,财务/审计相关专业,CPA优先。
2. 工作经验:具备企业内审实战经验,5年以上审计经验。有连锁服务业门店审计经验者优先。
3. 专业能力:具备独立撰写专业审计报告的能力:能够独立完成审计全流程并出具专业月度检查内审报告。
4.综合素质:原则性强,正直严谨,风险敏感度高
5.