职位描述
职位描述:
1、 审计整改推进
根据会计师事务所和内部审计出具的审计报告,组织被审计单位制定整改方案,监督推进审计整改的顺利进行。
2、财务内控体系建设
(1)梳理各子公司财务部工作流程风险点,制定风险防范方案;
(2)完善财务内控管理体系、流程、制度;
(3)组织对子公司财务内控的检查,出具内控检查报告;
(4)定期组织各子公司财务内控自评,出具自评报告和改进方案;
3、财务稽核
对下属公司的财务核算、报表、财务管理等进行稽核,提出意见,推进整改。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理等相关专业,本科以上学历;
2、3年以上财务、内控、内审或会计师事务所工作经验;,
3、具备风险识别、分析、评估、处理及内部控制方面的方法论体系及具体操作技能;
4、优秀的沟通及推动能力,善于跨部门、跨公司沟通、协调;
5、具备较为全面的财务专业知识,熟悉财经制度、企业会计准则,熟悉企业财务处理。有cpa或有知名会计师事务所工作经历者优先考虑。