岗位职责:
1、配合内审主管对公司历史账务及数据进行收集整理,录入、装订。
2、在公司历史账务整理过程中发现违规问题,提出专业改进意见。
3、配合公司执行各项审计计划,对各专项审计开展审计监督,发现和揭示问题,复核整改完成情况,实施后续审计工作。
负责响应公司提出的各项临时审计需求,发现违规问题,向追责管理岗报备,协助落实问题线索初核工作、调查工作。
任职要求:
1、具有同岗位1-3年从业经验;
2、具有事务所从业经验,中级会计师优先考虑。
若您已有简历,可直接登录登录
省份
查看电话需要一份简历哦
企业 服务热线
网站首页 丨 关于我们 丨 广告合作 丨 付款方式 丨 使用帮助 丨 联系我们 丨 本站诚聘 丨 代理加盟 丨 服务条款 丨 LOGO说明 丨 站内导航 丨 信用承诺书