职位描述
任职要求
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先;
2、具备5年以上内部审计或会计师事务所审计工作经验,熟悉招采审计、费用审计、工程项目管理审计、资产审计,具备上市公司或大型企业审计经验者优先;
3、熟悉国家财经法规、会计准则和审计准则,具备扎实的财务、审计专业知识;
4、具备较强的风险识别、分析和判断能力,能够独立开展审计工作;
5、具备良好的沟通协调能力、团队合作精神和职业道德操守;具备CPA、CIA等专业资格证书者优先。
岗位职责
1、参与制定并完善公司内部审计制度、流程和规范,协助建立健全公司风险管理体系;
2、独立开展财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计工作,编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出审计意见和建议;
3、跟踪审计发现问题的整改落实情况,督促相关部门及时整改,并对整改结果进行评价;
4、协助开展监察调查工作,收集相关证据,撰写调查报告;