职位描述
岗位职责:
1) 协助完善审计监察与内控体系,结合业务及监管要求修订制度、优化流程,保障审计规范化。
2) 参与制定年度审计计划,组织实施财务、运营等常规审计,及时发现潜在问题。
3) 主导重大专项审计,全程把控项目质量,提出整改建议并跟进落地,推动成果转化。
4) 搭建内外部沟通机制,共享审计信息,协同各部门及子公司解决问题、优化流程。
5) 监测业务风险,受理举报调查,完成其他审计任务。
岗位要求:
1)知名院校本科及以上学历,审计、财务等相关专业。
2)在大型企业或国央企从事内部审计工作6年(含)以上。
3)熟悉会计师事务所工作流程,对公司内部管理审计、监察等有深入理解,理解多元化集团管控模式。
4)优秀的内外部沟通协调能力、重点把控能力;擅长大数据分析、足够的专业敏感度。较强的逻辑分析能力和判断能力;清晰和有条理的文字组织能力、报告撰写能力。
5)品行正直,职业稳定性佳。