职位描述
【工作内容】
- 负责对公司财务报表、内部控制及运营活动进行独立审查与评估,确保各项业务流程合规、合法;
- 根据审计计划,实施现场审计工作,包括但不限于收集证据、访谈相关人员、编制工作底稿等;
- 对发现的问题提出改进建议,并跟踪改进措施的落实情况;
- 编写审计报告,向管理层汇报审计结果;
- 参与公司内部审计政策和程序的制定与优化;
- 配合外部审计机构的工作,提供必要的资料和支持;
- 定期对公司的财务状况进行分析,为管理层提供决策支持。
【任职要求】
- 具备良好的沟通能力、团队协作精神以及较强的逻辑思维能力;
- 熟悉国家财经法律法规、会计准则及相关审计标准;
- 工作认真负责,具有较强的学习能力和适应能力;
- 有良好的职业操守和保密意识;
- 具备初级会计师或审计师资格者优先;
- 能熟练使用办公软件及财务软件;