职位描述
1、起草、拟定公司年度审计计划;
2、组织实施内部审计项目,包括专项审计、内控审计;
3、内部审计日常工作,包括拟定与修订内部审计相关制度、督促审计发现问题的整改和审计建议的落实等;
4、审计项目资料的整理、归档工作;
5、完成领导交办的其他工作。
1、审计学、法律类专业优先;
2、具备3年及以上审计项目推进实操工作经验优先;
3、熟悉国有企业审计规范、国资监管政策法规及企业内部控制规范;
4、具有中央企业、国有企业相关岗位工作经验者优先;
5、持有以下专业资格证书者优先考虑:审计/会计中级及以上职称、国际注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)、法律职业资格证书。