职位描述
工作职责:
1. 作为项目组成员,开展中、小型规模的综合类/专项类审计项目,独立承担所分配流程领域审计工作,检查公司各环节内控制度和流程;评价内控充分有效性,查找内控缺陷,识别风险;
2. 根据审前风险分析形成初步审计计划、日程安排建议;
3. 完成审计发现初稿,并协助整体审计报告最终定稿。
4. 独立完成上市公司要求的各项合规审计项目,如海关合规类审计、募集资金使用情况审计等。
5. 对接公司相关职能部门中层及基层,沟通改善行动计划;
6. 协助管理层检查公司内部员工道德行为规范遵循情况;
7. 对于审计发现问题进行每半年的整改跟踪闭环,确认整改进度及逾期原因,协助出具整改跟踪情况报告。
8. 完成个人审计项目工作底稿的提交、上传及自我复核工作。